2024年1月26日,集團(tuán)公司召開2023年度分(子)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理述職匯報(bào)會(huì)議。集團(tuán)公司副總裁葛偉主持會(huì)議,相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、各分(子)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理等24人參加了會(huì)議。
會(huì)上,各分(子)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理針對(duì)2023年度財(cái)稅管理、銀行賬戶及資金管理、發(fā)票開具、產(chǎn)值、留利、上繳管理費(fèi)以及應(yīng)收應(yīng)付、債權(quán)債務(wù)等方面工作履職履責(zé)情況進(jìn)行述職匯報(bào),總結(jié)成績(jī),反思不足。各財(cái)務(wù)經(jīng)理結(jié)合“兩個(gè)合同”和新版“員工手冊(cè)”簡(jiǎn)明闡述了2024年工作思路、舉措和目標(biāo)。集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)各財(cái)務(wù)經(jīng)理的綜合表現(xiàn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分和點(diǎn)評(píng)。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),要確保資金安全,加強(qiáng)分公司、項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作,以不定時(shí)、不定項(xiàng)、不定人抽查的方法進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保成本、費(fèi)用正確、及時(shí)歸集。會(huì)議還對(duì)分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)稅考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行討論修訂。